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Title: Propuesta de mejora del sistema de control interno de la información financiera en empresas del sector privado de la ciudad de Valledupar años 2022-2024
metadata.dc.creator: Martinez Prado, Cecil Alfonso
metadata.dc.date.created: 2025-06-01
metadata.dc.subject.keywords: Sistema de control interno
riesgos fortalezas
debilidades
metadata.dc.format.*: pdf
metadata.dc.type: Monografía
Abstract: La investigación se lleva a cabo con el objetivo de mejorar el sistema de control interno en empresas privadas de la ciudad de Valledupar. A través de evaluaciones, se busca identificar el nivel de eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos disponibles. El propósito principal es orientar a la administración mediante un plan de ejecución que permita examinar diversos métodos para mejorar la organización de la información y los recursos, asegurando el cumplimiento de los objetivos misionales y organizacionales. Esto se logra mediante la aplicación de técnicas y procedimientos propios del sistema de control interno, los cuales facilitan la evaluación y mejoran la efectividad en el uso de los recursos. Además, se realizará una revisión de literatura, elemento clave para incorporar los aportes de destacados autores. Este análisis permitirá establecer un estado del arte, un marco legal y bases teóricas, identificando tanto fortalezas como debilidades del sistema. Palabras claves: Sistema de control interno, riego, fortalezas, debilidades, métodos.
URI: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/69420
metadata.dc.subject.category: Investigación
metadata.dc.coverage.spatial: cead_-_santa Marta
Appears in Collections:Ingeniería Industrial

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