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    Propuesta de mejora del sistema de control interno de la información financiera en empresas del sector privado de la ciudad de Valledupar años 2022-2024

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    Camartinezpr.pdf (830.9Kb)
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    Date
    2025-06-01
    Author
    Martinez Prado, Cecil Alfonso
    Advisor
    Pérez Bravo, Deyanira

    Citación

           
    TY - GEN T1 - Propuesta de mejora del sistema de control interno de la información financiera en empresas del sector privado de la ciudad de Valledupar años 2022-2024 AU - Martinez Prado, Cecil Alfonso Y1 - 2025-06-01 UR - https://repository.unad.edu.co/handle/10596/69420 AB - La investigación se lleva a cabo con el objetivo de mejorar el sistema de control interno en empresas privadas de la ciudad de Valledupar. A través de evaluaciones, se busca identificar el nivel de eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos disponibles. El propósito principal es orientar a la administración mediante un plan de ejecución que permita examinar diversos métodos para mejorar la organización de la información y los recursos, asegurando el cumplimiento de los objetivos misionales y organizacionales. Esto se logra mediante la aplicación de técnicas y procedimientos propios del sistema de control interno, los cuales facilitan la evaluación y mejoran la efectividad en el uso de los recursos. Además, se realizará una revisión de literatura, elemento clave para incorporar los aportes de destacados autores. Este análisis permitirá establecer un estado del arte, un marco legal y bases teóricas, identificando tanto fortalezas como debilidades del sistema. Palabras claves: Sistema de control interno, riego, fortalezas, debilidades, métodos. ER - @misc{10596_69420, author = {Martinez Prado Cecil Alfonso}, title = {Propuesta de mejora del sistema de control interno de la información financiera en empresas del sector privado de la ciudad de Valledupar años 2022-2024}, year = {2025-06-01}, abstract = {La investigación se lleva a cabo con el objetivo de mejorar el sistema de control interno en empresas privadas de la ciudad de Valledupar. A través de evaluaciones, se busca identificar el nivel de eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos disponibles. El propósito principal es orientar a la administración mediante un plan de ejecución que permita examinar diversos métodos para mejorar la organización de la información y los recursos, asegurando el cumplimiento de los objetivos misionales y organizacionales. Esto se logra mediante la aplicación de técnicas y procedimientos propios del sistema de control interno, los cuales facilitan la evaluación y mejoran la efectividad en el uso de los recursos. Además, se realizará una revisión de literatura, elemento clave para incorporar los aportes de destacados autores. Este análisis permitirá establecer un estado del arte, un marco legal y bases teóricas, identificando tanto fortalezas como debilidades del sistema. Palabras claves: Sistema de control interno, riego, fortalezas, debilidades, métodos.}, url = {https://repository.unad.edu.co/handle/10596/69420} }RT Generic T1 Propuesta de mejora del sistema de control interno de la información financiera en empresas del sector privado de la ciudad de Valledupar años 2022-2024 A1 Martinez Prado, Cecil Alfonso YR 2025-06-01 LK https://repository.unad.edu.co/handle/10596/69420 AB La investigación se lleva a cabo con el objetivo de mejorar el sistema de control interno en empresas privadas de la ciudad de Valledupar. A través de evaluaciones, se busca identificar el nivel de eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos disponibles. El propósito principal es orientar a la administración mediante un plan de ejecución que permita examinar diversos métodos para mejorar la organización de la información y los recursos, asegurando el cumplimiento de los objetivos misionales y organizacionales. Esto se logra mediante la aplicación de técnicas y procedimientos propios del sistema de control interno, los cuales facilitan la evaluación y mejoran la efectividad en el uso de los recursos. Además, se realizará una revisión de literatura, elemento clave para incorporar los aportes de destacados autores. Este análisis permitirá establecer un estado del arte, un marco legal y bases teóricas, identificando tanto fortalezas como debilidades del sistema. Palabras claves: Sistema de control interno, riego, fortalezas, debilidades, métodos. OL Spanish (121)
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    Keywords
    Sistema de control interno Google Scholar
    riesgos fortalezas Google Scholar
    debilidades Google Scholar
    Regional / Country coverage
    cead_-_santa Marta
    Metadata
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    PDF Document
    Description of the content
    La investigación se lleva a cabo con el objetivo de mejorar el sistema de control interno en empresas privadas de la ciudad de Valledupar. A través de evaluaciones, se busca identificar el nivel de eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos disponibles. El propósito principal es orientar a la administración mediante un plan de ejecución que permita examinar diversos métodos para mejorar la organización de la información y los recursos, asegurando el cumplimiento de los objetivos misionales y organizacionales. Esto se logra mediante la aplicación de técnicas y procedimientos propios del sistema de control interno, los cuales facilitan la evaluación y mejoran la efectividad en el uso de los recursos. Además, se realizará una revisión de literatura, elemento clave para incorporar los aportes de destacados autores. Este análisis permitirá establecer un estado del arte, un marco legal y bases teóricas, identificando tanto fortalezas como debilidades del sistema. Palabras claves: Sistema de control interno, riego, fortalezas, debilidades, métodos.
    Format
    pdf
    Type of digital resource
    Monografía
    Content relationship
    Investigación
    URI
    https://repository.unad.edu.co/handle/10596/69420
    Collections
    • Ingeniería Industrial [506]
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