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    Sistema de Control Interno en Entidades Territoriales en Colombia

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    ktrodriguezpe.pdf (601.7Kb)
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    Date
    2021-06-02
    Author
    Rodríguez Perdomo Karol Tatiana, Morales Arango Cindy Marcela
    Advisor
    Milagros Sierra Meza

    Citación

           
    TY - GEN T1 - Sistema de Control Interno en Entidades Territoriales en Colombia AU - Rodríguez Perdomo Karol Tatiana, Morales Arango Cindy Marcela Y1 - 2021-06-02 UR - https://repository.unad.edu.co/handle/10596/41263 AB - Esta monografía contiene la evolución del Sistema de Control Interno en Colombia y específicamente su aplicación en las entidades territoriales, Departamentos y Municipios, se orienta de manera cronológica los cambios normativos, sus resultados e impactos. Haciendo énfasis en los avances, su operación, fortaleza y finalmente la estructura del SCI y su implementación a nivel territorial. Se analiza cuáles son los beneficios que brida la implementación el sistema de Control interno para la comunidad interna y externa, basadas en una herramienta fundamental la transparencia, en busca de una buena imagen de la entidad, mejora continua en los procesos y la calidad de vida de los ciudadanos. Se identifica los mecanismos de implementación y fortalecimiento del sistema de control interno. Se reconoce a los organismos evaluadores y actores reguladores de cada entidad y su contribución en la toma de decisiones, a la medición de avances presentados por vigencia a la alta dirección orientadas al cumplimiento de los objetivos estatales. Se presenta la estructura del Sistema de Control Interno de manera práctica y detallada basada en la séptima dimensión del modelo Integrado de planeación y gestión Denominada Control Interno y la normatividad vigente, basado en el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema en las entidades Territoriales. ER - @misc{10596_41263, author = {Rodríguez Perdomo Karol Tatiana Morales Arango Cindy Marcela}, title = {Sistema de Control Interno en Entidades Territoriales en Colombia}, year = {2021-06-02}, abstract = {Esta monografía contiene la evolución del Sistema de Control Interno en Colombia y específicamente su aplicación en las entidades territoriales, Departamentos y Municipios, se orienta de manera cronológica los cambios normativos, sus resultados e impactos. Haciendo énfasis en los avances, su operación, fortaleza y finalmente la estructura del SCI y su implementación a nivel territorial. Se analiza cuáles son los beneficios que brida la implementación el sistema de Control interno para la comunidad interna y externa, basadas en una herramienta fundamental la transparencia, en busca de una buena imagen de la entidad, mejora continua en los procesos y la calidad de vida de los ciudadanos. Se identifica los mecanismos de implementación y fortalecimiento del sistema de control interno. Se reconoce a los organismos evaluadores y actores reguladores de cada entidad y su contribución en la toma de decisiones, a la medición de avances presentados por vigencia a la alta dirección orientadas al cumplimiento de los objetivos estatales. Se presenta la estructura del Sistema de Control Interno de manera práctica y detallada basada en la séptima dimensión del modelo Integrado de planeación y gestión Denominada Control Interno y la normatividad vigente, basado en el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema en las entidades Territoriales.}, url = {https://repository.unad.edu.co/handle/10596/41263} }RT Generic T1 Sistema de Control Interno en Entidades Territoriales en Colombia A1 Rodríguez Perdomo Karol Tatiana, Morales Arango Cindy Marcela YR 2021-06-02 LK https://repository.unad.edu.co/handle/10596/41263 AB Esta monografía contiene la evolución del Sistema de Control Interno en Colombia y específicamente su aplicación en las entidades territoriales, Departamentos y Municipios, se orienta de manera cronológica los cambios normativos, sus resultados e impactos. Haciendo énfasis en los avances, su operación, fortaleza y finalmente la estructura del SCI y su implementación a nivel territorial. Se analiza cuáles son los beneficios que brida la implementación el sistema de Control interno para la comunidad interna y externa, basadas en una herramienta fundamental la transparencia, en busca de una buena imagen de la entidad, mejora continua en los procesos y la calidad de vida de los ciudadanos. Se identifica los mecanismos de implementación y fortalecimiento del sistema de control interno. Se reconoce a los organismos evaluadores y actores reguladores de cada entidad y su contribución en la toma de decisiones, a la medición de avances presentados por vigencia a la alta dirección orientadas al cumplimiento de los objetivos estatales. Se presenta la estructura del Sistema de Control Interno de manera práctica y detallada basada en la séptima dimensión del modelo Integrado de planeación y gestión Denominada Control Interno y la normatividad vigente, basado en el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema en las entidades Territoriales. OL Spanish (121)
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    Auditoria, Calidad, Gestión, Riesgos. Google Scholar
    Regional / Country coverage
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    Description of the content
    Esta monografía contiene la evolución del Sistema de Control Interno en Colombia y específicamente su aplicación en las entidades territoriales, Departamentos y Municipios, se orienta de manera cronológica los cambios normativos, sus resultados e impactos. Haciendo énfasis en los avances, su operación, fortaleza y finalmente la estructura del SCI y su implementación a nivel territorial. Se analiza cuáles son los beneficios que brida la implementación el sistema de Control interno para la comunidad interna y externa, basadas en una herramienta fundamental la transparencia, en busca de una buena imagen de la entidad, mejora continua en los procesos y la calidad de vida de los ciudadanos. Se identifica los mecanismos de implementación y fortalecimiento del sistema de control interno. Se reconoce a los organismos evaluadores y actores reguladores de cada entidad y su contribución en la toma de decisiones, a la medición de avances presentados por vigencia a la alta dirección orientadas al cumplimiento de los objetivos estatales. Se presenta la estructura del Sistema de Control Interno de manera práctica y detallada basada en la séptima dimensión del modelo Integrado de planeación y gestión Denominada Control Interno y la normatividad vigente, basado en el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema en las entidades Territoriales.
    Format
    pdf
    Type of digital resource
    Monografía
    Content relationship
    Gestión pública
    URI
    https://repository.unad.edu.co/handle/10596/41263
    Collections
    • Especialización Gestión Pública [853]
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